
十月收到電費(fèi)發(fā)票,款項(xiàng)已在八月預(yù)付,九月通過其他應(yīng)付款進(jìn)行處理,十月份的會計(jì)分錄怎么寫
答: 預(yù)付電費(fèi)的時候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
本公司劃撥1萬元已作為其他應(yīng)付款入賬,之后對方公司開來1.1萬元的發(fā)票。本公司實(shí)際支付1萬元,會計(jì)分錄怎么處理?本公司只有1萬元用于支付
答: 學(xué)員你好, 需要明確為什么開來1.1萬元的發(fā)票,如果是因?yàn)樘崆案犊罱o與的現(xiàn)金折扣,可沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前員工旅游的時候經(jīng)費(fèi)是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi),后來這個錢是取現(xiàn)出來的,現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計(jì)分錄 啊
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;其他應(yīng)付款
老師,有些有發(fā)票的費(fèi)用,沒有從公賬支付,先讓員工墊付,然后再從公賬上直接轉(zhuǎn)給員工,會計(jì)分錄走其他應(yīng)付款,這樣行不行?。?/a>
我購買的電腦,款已經(jīng)支付出去了借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金確認(rèn)購買電腦的發(fā)票已經(jīng)拿不回了,如何做會計(jì)分錄
老師,我想問下這筆賬什么意思,其他應(yīng)付款不是負(fù)債類科目么。貸方表示增加,借方表示減少,這筆會計(jì)分錄明明發(fā)票收到了,這樣做什么意思
上年預(yù)付的電費(fèi),放在其他應(yīng)付款里面。今年發(fā)票來了,怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄。

