
老師應(yīng)交稅金余額在借方怎么調(diào)賬,稅不存在多交與少交,只是一開(kāi)始沒(méi)有合理結(jié)轉(zhuǎn)稅金,只從進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)來(lái)做分錄,時(shí)間長(zhǎng)了就變成應(yīng)交稅額的余額在借方
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債類科目,貸方登記應(yīng)交納的各種稅費(fèi),借方登記已交納的各種稅費(fèi),期末貸方余額反映尚未交納的稅費(fèi),期末借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費(fèi)。
上月份做了進(jìn)項(xiàng)大票待轉(zhuǎn)認(rèn)證分錄,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額次月認(rèn)證時(shí)如何回沖做分錄,是做相反的分錄嗎
答: 你好,是的,是做相反的分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),做一個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 老師,只做這一個(gè)分錄就可以了嗎? 如果只有進(jìn)項(xiàng),是不是也可以不做分錄?
答: 如果只有進(jìn)項(xiàng),是可以不做分錄


莊老師 解答
2022-04-04 17:33
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2022-04-04 17:35
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2022-04-04 17:36
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2022-04-04 18:30