你好,我購買一輛10.75的新車,裸車價9萬4,有一臺舊車 問
同學,你好 你實際支付多少金額? 答
我是生產出口企業(yè),出口退稅率均是13%。本月開出普 問
增值稅用報填寫要點 主表:第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅貨物銷售額”填出口總銷售額1562295.52元,第 11 欄“銷項稅 額”不填出口對應稅額。 減免稅明細表:“免稅項目”選出口免稅代碼,填銷售額1562295.52元,無扣除項則填0。 附列資料(一):免稅-開具其他發(fā)票”欄填1562295.52元。 附列資料(二):用于免稅出口的進項稅,填第 14 欄“免稅項目用”做轉出, 生產離線版操作 明細錄入:進入“出口貨物明細申報錄入”,分別填自產、外購貨物信息(發(fā)票號、報關單、商品信息等) 區(qū)分自產/外購標識 數(shù)據關聯(lián)與校驗:關聯(lián)進項、出口數(shù)據,系統(tǒng)校驗后生成申報數(shù)據,上傳稅務局, 答
公司要注銷,針對收到發(fā)票,未付款的,怎么做賬呢 問
不需要付款的應付賬款轉入營業(yè)外收入 答
老師,這題的稀釋每股收益為什么要加債券的資本成 問
同學你好,這里加回來的不是債券的資本成本,是少付出去的可轉債的稅后利息部分 答
老師,請問公司的銀行直接轉賬,轉賬的時候備注什么 問
您好,是轉給個人了嗎,還是 答

支付上個月的電費是不是要先計提,計提的話是不是不考慮增值稅的進項稅?分錄怎么寫?
答: 你好,不需要計提,根據電費發(fā)票 借;制造費用 應交稅費 (進項稅額) 貸;應付賬款等科目
老師計提增值稅和繳納增值稅兩筆分錄怎么做1.只有銷項沒有進項,2、銷項減進項有增值稅
答: ?你好? 1. 借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅? ? ?沒有進項稅; 那么你就按你實際發(fā)生的銷項稅去繳納即可 2;? 如果有進項稅那么月末做結轉即可 到時抵減了進項稅在做 余額繳納增值稅即可??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提增值稅:借:應繳稅費-銷項,貸:應繳稅費-進項,貸方:應繳稅費-轉出未交增值稅,這是銷項大于進項的分錄,如果進項大于銷項,這個分錄怎么做?
答: 那就不用做會計分錄了


鄒老師 解答
2017-04-10 17:16
鄒老師 解答
2017-04-10 17:27