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棉棉
于2017-04-11 09:26 發(fā)布 ??897次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-11 09:29
我想把它做成費用出去,因為這部分錢不用還給老板了
棉棉 追問
2017-04-11 09:36
那如果寫借管理費用,貸其他應付款 ,這部分錢不用給老板了,這個會計分錄還需要做其他的嗎
袁老師 解答
2017-04-11 09:28
是的,你們應該給錢給老板的
2017-04-11 09:31
管理費用就是費用啊 ,
2017-04-11 09:39
借:其他應付款貸:現(xiàn)金 ,如果不通過現(xiàn)金,就不要記賬了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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公司剛開展,消費的費用都是老板私人賬戶,如果做分錄,借管理費用,貸其他應付款這樣做的話這部分費用不就成負債了嗎
答: 是的,你們應該給錢給老板的
老師賒購工作服計入管理費用和應付賬款還是其他應付款
答: 您好,這個是屬于其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用,如果是還沒支付的,是放其他應付款還是應付賬款呢
答: 您好,計入其他應付款更合適一些
這張沒有發(fā)票,只有回單,為什么直接借管理費用,而不其他應付款或應付賬款
討論
伙食費暫估時,借,管理費用,貸,應付賬款—暫估老板娘報銷時,借,應付賬款—暫估,貸其他應付款是不是這樣???
老師們,一月份計提了辦公費16萬。借:管理費用6萬貸:應付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應付賬款貸:其他應付款——某人(老板直接現(xiàn)結)這樣對了嗎?
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
老板買茶葉收到的專票做借管理費用貸其他應付款么?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 71875 個
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棉棉 追問
2017-04-11 09:36
袁老師 解答
2017-04-11 09:28
袁老師 解答
2017-04-11 09:31
袁老師 解答
2017-04-11 09:39