
7月計(jì)提社保,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-社保9月沖回7月多計(jì)提社保怎么做分錄?我看以前會(huì)計(jì)做的是,借:管理費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)她做的對(duì)嗎
答: 你好 沖直接做計(jì)提分錄 做紅字分錄就行了 然后你計(jì)提社保單位部分應(yīng)該有應(yīng)付職工薪酬的 不走其他應(yīng)收款來(lái)做的
上一年度分錄:借管理費(fèi)用 500 貸其他應(yīng)收款500 借本年利潤(rùn)500 貸管理費(fèi)用500。這兩筆分錄今年要沖減掉如何做分錄?
答: 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
籌建期買了稅控盤,是借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用——開辦費(fèi)?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的


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2017-04-11 13:12
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2017-04-11 13:31
方老師 解答
2017-04-11 13:09
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