老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計算過程列一下嗎?答案只到 問
同學您好,正在解答請稍等 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

供應商帳上掛380元 已經(jīng)打款200元了 剩余的180元是多出來的,本來是借采購入庫380元 貸 應付賬款 380元,然后 借 應付賬款200 貸現(xiàn)金200元 應付賬款上還掛180元,這180元怎么做分錄呢?
答: 這180以后還要付嗎?要付繼續(xù)掛在賬上就可以了
月結(jié)60天的供應商,要求提前30天付款,然后給現(xiàn)金折扣1.5%,請問收到的現(xiàn)金折扣分錄怎么做?
答: 您好 借:銀行存款 財務費用——現(xiàn)金折扣 貸:應收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司是做批發(fā)生意的,這個月跟供應商拿貨,過兩個月供應商再返利給我們公司,有返貨品,也有現(xiàn)金,應該怎么做分錄呢?
答: 發(fā)票怎么給你們開的?
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?
:老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢
5月份購入商品1000元已付款,8月份再次購入商品200元,供應商補5月份商品臨期差價80元,本次付款200減80等于120元,怎樣做分錄?


吳月柳 解答
2017-04-11 15:01
吳月柳 解答
2017-04-11 15:05