
5月份加計扣除10%的進(jìn)項稅,會計分錄:借: 應(yīng)交稅費/加計扣除 貸 : 其他收益 6月份實現(xiàn)稅收了,請問老師那6月份會計分錄怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-加計扣除 銀存
餐費如何做會計分錄,要寫應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅么
答: 一般納稅人需要寫應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 如果是小規(guī)模就不用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛接手的,期初余額:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金借方余額是41.29,本月發(fā)生銷賬稅額是1120.8,沒有進(jìn)項稅,應(yīng)該計提和結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄怎樣做?
答: 一、是不是留抵增值稅是41.29元,銷項是1120.80元,你這個借方科目應(yīng)該是說錯了


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2017-04-11 15:36
劉老師 解答
2017-04-11 15:32
劉老師 解答
2017-04-11 15:35
劉老師 解答
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