
辦公司是一個(gè)建筑公司,1月有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在老板想讓我辦理留抵進(jìn)項(xiàng)稅額退稅,我們還有幾百萬(wàn)元土方款的收入發(fā)票沒有對(duì)外開具,現(xiàn)在能到稅局申請(qǐng)辦理退回留抵稅額嗎,怎么處理合適呢
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)符合條件可以留抵退稅
什么叫增值稅增量留抵稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額留抵嗎?
答: 你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)稅做留抵,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),進(jìn)項(xiàng)抵扣后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目怎么沖掉啊
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了

