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輕靜
于2022-04-11 09:18 發(fā)布 ??824次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-11 09:20
你好,這個是跨年紅沖嗎?
輕靜 追問
2022-04-11 09:25
是這樣的,去年的當時沒掛往來直接做到管理費了,今天又要分攤到每家,借,銀存,借負數(shù)管理費,現(xiàn)在要把負數(shù)管理費用沖掉,到未分配利潤去,分錄咋辦?
郭老師 解答
2022-04-11 09:26
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤,這個就是紅沖的。
2022-04-11 09:29
這樣沖不對?。∥耶敃r做的是借銀存借管理費負數(shù)
銀行存款已增加了
2022-04-11 09:30
沖未分配應該是借方吧
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,這個是紅沖的。
2022-04-11 09:38
怎么寫分錄3?
2022-04-11 09:42
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款,這個就
2022-04-11 09:58
老師借管理費貸負的未分配利潤可對?因為銀行存款是不能動的了
2022-04-11 10:00
他這種調整不汲及到銀行存款的增減,你看可對了?
2022-04-11 10:01
不可以的,你是什么原因需要紅沖?應該做到預付賬款嗎?
2022-04-11 10:03
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
2022-04-11 10:04
2022-04-11 10:05
現(xiàn)在要把管理費調平,記到未分配利潤去,等于是沖減未分配利潤
2022-04-11 10:06
正確的應該是借預付賬款貸銀行存款嗎?二二年的這個分錄不對。
二一年借管理費用,應交稅費貸銀行存款應該正確的借預付賬款應交稅費應交增值稅貸銀行存款,你在二年直接坐著一個借預付賬款貸利潤分配未分配利潤。
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老師,現(xiàn)在管理費用在借方負數(shù),要用未分配收益沖怎么寫分錄?
答: 你好,這個是跨年紅沖嗎?
老師,請問航運企業(yè),公司管理費用怎么分配到各船上呢?謝謝
答: 你好,按照各船只的營業(yè)額來分配的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!把管理費用調到長期費用這個分錄怎么做
答: 你好,是需要把管理費用,調整到長期待攤費用科目的意思?
2018年3月多記了5萬元的管理費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,請問現(xiàn)在還有什么補救措施沒?如果有的話,詳細的分錄如何做?
討論
我暫估的管理費用,最后沖減分錄怎么做?
2016年管理費用多記了那么今年沖賬分錄怎么做呢
我預提的管理費用怎么計分錄呢?
老師,上月管理人員多開一個人工資,相應多計提了一個人的管理費用,本月分錄怎么做
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 713280 個
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