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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-12 15:47

你好,很高興為你解答
更正后應該是把申報的報表也做更正處理
財報的口徑調(diào)整對后,填寫所得稅的申報表的時候口徑就對了

欣欣子 追問

2022-04-12 16:01

專管員給出的問題是我們以前一直是虧損哪里來的彌補以前年度虧損 我就懵了 說不更正不了  那我直接按照我最后的報表上報年報會怎么樣
 專管員說把這筆填錯的收入報成營業(yè)外收入這樣不會有問題嗎 我們沒有收入 營業(yè)外收入更沒有 這怎么解釋呢

趙海龍老師 解答

2022-04-12 16:08

財務的報表和所得稅的報表是不一樣的
所得稅是按照所得稅法調(diào)整后的進行處理入賬的
根據(jù)你的描述意思是前期沒有收入是虧損,現(xiàn)在彌補之前的虧損 ,專管員提出異議,是這個意思嗎

欣欣子 追問

2022-04-12 16:16

是的 現(xiàn)在因為我紅沖了一筆費用導致我利潤總額是正數(shù) 季報表的時候就自動顯示這筆利潤是彌補以前虧損 專管員就說質(zhì)疑這個彌補虧損 還有就是我們沒有收入但是季報的時候被大廳把利潤總額報成了收入

欣欣子 追問

2022-04-12 16:18

相當于這個我第一季度是利潤是-12487.47 我沖了去年的一筆費用70000 導致我利潤變成了正數(shù)

趙海龍老師 解答

2022-04-12 16:29

你沖的是費用為什么要填列在收入欄里面呢
應該在費用欄里面填寫嘛

欣欣子 追問

2022-04-12 16:34

季報沒有費用 我應該填利潤總額就行了 當時如果我填57152.53我就要預繳所得稅 所以去大廳申報 沖減之前的7萬 我也不知道大廳怎么報 就成這個樣子了

趙海龍老師 解答

2022-04-12 16:38

到稅務大廳去更正一下,填列的報表錯誤了

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你好,很高興為你解答 更正后應該是把申報的報表也做更正處理 財報的口徑調(diào)整對后,填寫所得稅的申報表的時候口徑就對了
2022-04-12 15:47:09
您好,都不是的,是稅法上面的虧損不是賬上的。取得是上年匯算清繳表彌補虧損表之前虧損
2021-03-16 11:07:00
你好,你是說以前虧損金額嗎?
2021-03-16 10:53:45
18年匯算清繳結(jié)束之后才可以彌補虧損
2019-04-09 19:08:15
你好! 本年度會計利潤是負數(shù),就不用交企業(yè)所得稅了
2019-01-29 11:43:02
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