
您好老師,暫估工資怎樣做分錄?可以暫估三個(gè)月的工資的嗎?
答: 借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 或者是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 可以的
您好,我想問(wèn)一下暫估工資跟沖銷暫估的工資怎么做分錄呀
答: 你好1. 暫估分錄 :借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 紅沖 :借管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我們是屬于勞務(wù)類的小規(guī)模公司,前期因未完工而開具了發(fā)票,這樣的話暫要將工資估成本,請(qǐng)問(wèn)下暫估的工資成本該怎樣做分錄暫估,有工資時(shí)又要做怎樣的分錄沖回暫估成本,到了次年的匯算清繳時(shí)暫估成本還未沖完該怎么做?
答: 你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-暫估 實(shí)際有工資先紅沖上個(gè)分錄再正常做 匯算清繳前未發(fā)放的納稅調(diào)增

