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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-04-13 12:47

您好 
您做賬好亂,都沒根據(jù)業(yè)務來做賬的。 
所有業(yè)務應該這樣做 

借:其他應收款等, 
貸:銀行存款, 
2. 
借:管理費用 
貸:應付賬款 
3. 
借:銀行存款 
貸:其他應收款 
4. 
借:應付賬款 
貸:銀行存款 
所有現(xiàn)在就是要更正當時做的那筆 
借:其他應收款 
貸:管理費用 
然后再按上述2-4步的分錄就可以了。

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您好 您做賬好亂,都沒根據(jù)業(yè)務來做賬的。 所有業(yè)務應該這樣做 1 借:其他應收款等, 貸:銀行存款, 2. 借:管理費用 貸:應付賬款 3. 借:銀行存款 貸:其他應收款 4. 借:應付賬款 貸:銀行存款 所有現(xiàn)在就是要更正當時做的那筆 借:其他應收款 貸:管理費用 然后再按上述2-4步的分錄就可以了。
2017-04-13 12:47:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,需要附發(fā)票 辦公用品入庫單(大點的企業(yè))
2020-06-16 10:56:09
你好,是 借:管理費用-辦公費 貸: 其他應付款 轉(zhuǎn)走計入 借;其他應收款 貸;銀行存款
2017-06-22 10:55:57
你好,是的,是這樣進行賬務處理的
2017-08-01 22:01:18
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