
老師去年12月我們付了今年前半年的房租,我做的預付賬款,結(jié)果有位老師說預付賬款不好使,不如做到待攤費用里?她這句話啥意思?(沒有發(fā)票,今年匯算清繳需要調(diào)增)去年年底我做的借:預付賬款 貸:銀行存款。然后一月份 借管理費用-房租 貸預付賬款。這樣對不對?
答: 您好,科目都一樣,沒問題
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當時沒有發(fā)票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當時計入管理費用了 分錄是 借:管理費用 貸:預付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時候 把電費計入2019年的費用了 因為發(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬 今年回來的票 1、管理費用 -暫估 負42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負42 ,2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 3、借:管理費用-暫估22萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估22萬,然后這22萬匯算清繳交企業(yè)稅嗎
答: 你好,學員,這個22萬納稅調(diào)增
你好,整理以前會計做的賬,他做的借管理費用,罰款,貸銀行存款,因為沒有任何罰款單據(jù)和銀行支付回單,因為匯算清繳有問題所以要交給管理員查賬,我該怎么辦
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
12月份繳納的一年的房租,是不是應(yīng)該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎


萌萌。 追問
2022-04-14 19:59
小林老師 解答
2022-04-14 20:04
萌萌。 追問
2022-04-15 15:53
小林老師 解答
2022-05-07 17:29