
去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應付賬款42萬 今年回來的票 1、管理費用 -暫估 負42 貸:應付賬款-暫估 負42 ,2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 3、借:管理費用-暫估22萬 貸:應付賬款-暫估22萬,然后這22萬匯算清繳交企業(yè)稅嗎
答: 你好,學員,這個22萬納稅調(diào)增
老師,去年我公司重復提了2018的管理費用100萬2018年的時候是借管理費用 100萬 貸:應付賬款100萬結(jié)果2019年做錯了,變成借:管理費用100萬,銀行存款100萬。現(xiàn)在2020年馬上要匯算清繳了,我怎么提回來?然后匯算清繳要在哪里調(diào)增?
答: 這個你直接在你的會計利潤上做調(diào)整就可以了,可以通過以前年度損益調(diào)整,也可以直接調(diào)減管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當時沒有發(fā)票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當時計入管理費用了 分錄是 借:管理費用 貸:預付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時候 把電費計入2019年的費用了 因為發(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的


Mirabelle~ 追問
2022-05-12 09:50
冉老師 解答
2022-05-12 10:12
Mirabelle~ 追問
2022-05-12 15:48
冉老師 解答
2022-05-12 15:52