
2020年業(yè)務(wù) 借:應(yīng)付賬款-XX 運費1300元 貸:銀行存款 1300元 2021年9月確認(rèn)發(fā)票收不到 借:管理費用-運費1300元(摘要 調(diào)整2020年12月記5號憑證) 貸:應(yīng)付賬款XX運費 1300元 等2021年匯算清繳的時候 把這1300做調(diào)增 老師對嗎 2021年9月 我們已經(jīng)有幾筆運費支出 已付款 無發(fā)票 借:管理費用-運費 貸:銀行存款 等202年匯算清繳的時候一并調(diào)增 老師這樣做對嗎
答: 上述說法完全正確,是這樣的
去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應(yīng)付賬款42萬 今年回來的票 1、管理費用 -暫估 負(fù)42 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ,2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 3、借:管理費用-暫估22萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估22萬,然后這22萬匯算清繳交企業(yè)稅嗎
答: 你好,學(xué)員,這個22萬納稅調(diào)增
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 2019年12月份我們欠電力公司的錢 當(dāng)時沒有發(fā)票 跟店里公司核對完 給我們公司出的賬單 當(dāng)時計入管理費用了 分錄是 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 2020年1月份 我們公司付款了 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 在做2019年匯算清繳的時候 把電費計入2019年的費用了 因為發(fā)票在2020年5月份之前就到了 老師 按照圖片做的分錄是否正確?
答: 你好,分錄是正確的

