
老師 我預(yù)付7-9月的房租10萬 并一次收到10萬的發(fā)票 記賬 借 預(yù)付賬款 10萬 貸 銀行存款 10萬 那么結(jié)轉(zhuǎn)一個月的費用時候 進項稅要 怎么做賬 借 預(yù)付賬款95238 增值稅-進項稅4762 貸 銀行存款嗎 然后按月結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費用 31746 貸 預(yù)付賬款 31746 這樣嗎
答: 可以的 增值稅一次認證抵扣
老師,給老板預(yù)充汽車油費,我想做福利費處理,從公司賬上預(yù)付款給中石油公司,做的是預(yù)付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費用一福利費,應(yīng)付增值稅一進項稅,貸預(yù)付賬款一中石油。我就不知道怎么做計提在應(yīng)付款工資薪酬一福利費里了?
答: 你好! 次月開發(fā)票,做兩筆分錄 1.計提 借管理費用一福利費,應(yīng)付增值稅一進項稅, 貸應(yīng)付職工薪酬…福利費 2.沖抵預(yù)付款 借應(yīng)付職工薪酬…福利費 貸預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付費用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
請問老師,企業(yè)預(yù)付一年的租金12000元。支付時:借預(yù)付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預(yù)付賬款1000是嗎
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計提7月的租金,分錄應(yīng)該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
老師,付了3個月的房租,怎么寫分錄?借:預(yù)付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費用_房租 2000 貸:預(yù)付賬款2000。是這樣嗎?
2020年9月房租收到的是普票 當時問的老師 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 一直沒有做計入管理費用 現(xiàn)在怎么做賬


蔣飛老師 解答
2022-04-15 02:21
心靜 追問
2022-04-15 09:10
蔣飛老師 解答
2022-04-15 09:34