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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-15 14:56

你好,發(fā)的工資應當是應付職工薪酬才對啊

果果 追問

2017-04-15 14:59

借:管理費用   貸:其他應收款  代扣社保   庫存現(xiàn)金    
但社保沒有扣成功,也沒有計提

鄒老師 解答

2017-04-15 15:00

你好,沒有扣成功就不需要做扣社保的的分錄

果果 追問

2017-04-15 15:11

那下個月補扣了2月社保又改怎么記?

鄒老師 解答

2017-04-15 15:12

借;應付職工薪酬  貸;銀行存款

果果 追問

2017-04-15 15:15

代扣社保的那部分喃

鄒老師 解答

2017-04-15 15:23

你好,通過其他應收款核算

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先發(fā)工資后交社保就是其他應付款 反之就 是應收 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-06 15:33:52
您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應付工資 借:應付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務對比我們?nèi)胭~應付工資和申報收入不一樣
2023-08-29 15:33:41
你好,借利潤分配未分配利潤 貸應付職工薪酬工資 金額3678%2B5732-3670
2023-08-29 13:12:32
你好,發(fā)的工資應當是應付職工薪酬才對啊
2017-04-15 14:56:43
支付工資 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到代發(fā)工資 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022-06-08 15:10:37
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