
老師我退了增值稅,申報表上怎么填退了增值稅
答: 你好,是增量留底退稅的嗎?
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我是外貿(mào)企業(yè) 不是生產(chǎn)型的出口企業(yè) 是純外貿(mào)的: 我進項發(fā)票稅率13% 退稅率是9% 這里出現(xiàn)差13%-9%=4% 這部分 我想問的:增值稅申報表 附表二 我需要進去填寫 :進項稅轉(zhuǎn)出 第18欄?
答: 你好 , 進項轉(zhuǎn)出其他里面或者是兔稅對應(yīng)的里面 。


果果貝貝 追問
2022-04-20 15:51
丁小丁老師 解答
2022-04-20 15:56
果果貝貝 追問
2022-04-20 16:09
丁小丁老師 解答
2022-04-20 16:11
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2022-04-20 16:23
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2022-04-20 16:27
丁小丁老師 解答
2022-04-20 16:29
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2022-04-20 16:33
丁小丁老師 解答
2022-04-20 16:38