老師你好,公司如果不扣除個人個稅部分,怎么做分錄, 問
您好,是的,這個計入營業(yè)外支出里面 答
公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費費用會計分錄怎樣寫?需要用應(yīng) 問
那個不需要的,直接計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費 答
你好,老師,公司幾年前購入的機器設(shè)備能作為股東實 問
不可以的,實物出資必須是股東的設(shè)備開票給公司的才算 答
個體工商戶公戶里的金額(已繳納經(jīng)營所得稅)可以隨 問
個體工商戶公戶里的金額(已繳納經(jīng)營所得稅),可以分紅給經(jīng)營者,該分紅不用再繳稅了 答
白條低庫是什么意思? 問
您好,比如收據(jù),這個就是白條 答

出口鋼鐵制品3520美元,查詢征稅率13%,退稅率為0,是否要繳納增值稅?增值稅申報表怎么申報?
答: 您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進項是要做轉(zhuǎn)出的,填寫申報表時要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
答: 當發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0并需要視同內(nèi)銷征稅時,你需要在發(fā)現(xiàn)當月計提增值稅并申報繳納。 關(guān)于是否必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。但是,具體的更正申報要求和流程可能會因地區(qū)和具體情況而異。 對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,退稅時發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報在發(fā)現(xiàn)當月計提增值稅并申報繳納還是必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表呢?對于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
答: 關(guān)于是否必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。 對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。

