去年有兩筆出口貨物, 退稅率為0 ,但當(dāng)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是按免抵退稅收入填報(bào)的, 現(xiàn)在稅局通知要求補(bǔ)繳稅款,請(qǐng)問應(yīng)該如何進(jìn)行增值稅申報(bào)? 是否需要修改去年的免抵退稅收入?
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于2022-02-08 16:12 發(fā)布 ??617次瀏覽
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李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-08 16:15
您好,您可以去更正報(bào)表,如果稅務(wù)局通知你們,那你們最好按照稅務(wù)局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務(wù)局指導(dǎo)填寫,避免還是不通過
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您好!退稅率為零,間接說(shuō)明就是免稅,那么進(jìn)項(xiàng)是要做轉(zhuǎn)出的,填寫申報(bào)表時(shí)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2022-04-19 17:19:04

當(dāng)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0并需要視同內(nèi)銷征稅時(shí),你需要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納。
關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下,如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。但是,具體的更正申報(bào)要求和流程可能會(huì)因地區(qū)和具體情況而異。
對(duì)于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:22:16

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面或者是免稅對(duì)應(yīng)的里面。
2023-04-20 14:20:45

關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下,如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。
對(duì)于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55

你好 , 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面或者是兔稅對(duì)應(yīng)的里面 。
2023-04-20 14:30:45
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