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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2021-02-19 17:10

同學你好,根據(jù)報關單上的金額換算成人民幣,發(fā)票金額=換算人民幣,按內(nèi)貿(mào)征稅。
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-銷項稅
和內(nèi)銷銷售一起合計申報。

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相關問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18
關于是否必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。 對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當?shù)氐亩悇找?guī)定。
2024-04-09 14:20:55
你好 , 進項轉出其他里面或者是兔稅對應的里面 。
2023-04-20 14:30:45
您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進項是要做轉出的,填寫申報表時要做進項稅額轉出申報
2022-04-19 17:19:04
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