老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

規(guī)劃局收取公司戶外廣告設(shè)施空間占用費2160,繳納時刷的老板私卡,收款人是財政局,取得非納稅人一般繳款書(收據(jù)),外賬分錄怎么做?
答: 借;管理費用 貸;其他應(yīng)付款
某市財政局收到2019年4月3日市級預(yù)算收入報表、分成收入計算報表及所附的稅收繳款書等,計列當日收到增值稅總額為400000元,中央分享75%,地方分享25%,屬于本級財政分成的收入為100000元。(分錄題)
答: 你好,同學(xué)。 借 資金結(jié)存 40萬 貸 財政撥款收入 40萬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到財政局補貼資金怎么做分錄?是否繳納稅款
答: 您好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(其他收益) 需要繳納增值稅


鄒老師 解答
2017-04-18 17:57
鄒老師 解答
2017-04-18 21:51