
期初數(shù)據(jù)存貨、應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,在年末要怎么調(diào)整 調(diào)賬的時(shí)候期初搞錯(cuò)了
答: 您好同學(xué),那你得查明白到底哪一個(gè)怎么錯(cuò)的呀?錯(cuò)的金額是多少
老師,上個(gè)會(huì)計(jì),把以前有一筆賬,本來是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,記錯(cuò)了,寫成借:庫存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué),你說記成借:庫存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了? 那么沖銷應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我這邊接到之前做的賬,屬貿(mào)易公司,每個(gè)月購入的材料,月底還沒收到的發(fā)票,它就先按這樣的分錄做了,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 等實(shí)際發(fā)票到了之后,再核對(duì)之前的分錄,如果有差異再調(diào)賬,請(qǐng)問這樣做可以的嗎?
答: 你好,你不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是不含稅價(jià)格入賬

