
老師,上個會計(jì),把以前有一筆賬,本來是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,記錯了,寫成借:庫存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué),你說記成借:庫存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了? 那么沖銷應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
老師 我這邊接到之前做的賬,屬貿(mào)易公司,每個月購入的材料,月底還沒收到的發(fā)票,它就先按這樣的分錄做了,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 等實(shí)際發(fā)票到了之后,再核對之前的分錄,如果有差異再調(diào)賬,請問這樣做可以的嗎?
答: 你好!操作是可以,但是一般不要做進(jìn)項(xiàng)稅的科目,直接暫估材料就好了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估的庫存商品的分錄1、借記庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸記應(yīng)付賬款這樣對嗎還是只是借記庫存商品貸記應(yīng)付賬款呢
答: 你好,不需要暫估稅費(fèi)的 暫估分錄是 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估


巴豆 追問
2021-02-25 08:56
佟老師 解答
2021-02-25 09:02