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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-04-22 19:59

用用第二種進行會計處理。

ShaniaYiJoo 追問

2017-04-22 20:01

@方老師:那老師,我們屬于先施工后簽合同,前期給我們的錢入應收賬款還是入預收賬款?入應收賬款可以嗎?

方老師 解答

2017-04-22 21:35

通常是記應收賬款。

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用用第二種進行會計處理。
2017-04-22 19:59:24
預收 款就是納稅義務發(fā)生時間,是在7月申報交納。 分錄處理是對的
2019-06-27 15:16:14
你好 借管理費用辦公費 貸銀行 需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數(shù)
2021-11-28 11:50:08
你好,是的,直接抵減的話是可以的。
2021-11-28 11:47:35
你好,咱們都用其他應收款,就不用再用預付賬款,用一個往來科目就行。
2023-08-10 10:46:41
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