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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-04-28 23:45

可以。

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你好,沒(méi)有認(rèn)證時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 不影響存貨的賬面價(jià)值
2019-12-20 13:03:23
你好 你是有什么問(wèn)題 是要看這個(gè)分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09
您好,同學(xué),這道題應(yīng)該選擇D選項(xiàng)。
2020-06-01 11:59:33
同學(xué)你好 增值稅是由買方負(fù)擔(dān),就是誰(shuí)買貨誰(shuí)付稅款;
2021-10-12 14:37:44
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計(jì)算,也就是應(yīng)交增值稅的計(jì)算=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計(jì)算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問(wèn),請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn),滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
2018-05-22 14:55:39
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