
收到一張這樣的發(fā)票該怎么做分錄?是外賬公司的,又不是餐飲行業(yè)的這樣看相當(dāng)于收到對方開來的發(fā)票,我們是收款方,不應(yīng)記費(fèi)用 吧正鴻物業(yè)是收款方
答: 您好!你們收款方,不是你們開發(fā)票出去嗎
外賬,這張發(fā)票怎么做分錄?
答: 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 463.5 貸現(xiàn)金或銀行存款463.5
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
在計(jì)提合同費(fèi)用時(shí)沒有算稅款,現(xiàn)在對方把發(fā)票給開具過來了,要做賬對方開的是專票怎么做分錄呢?
答: 您好,就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎,您可以先把暫估對紅沖了,然后再安發(fā)票的金額入賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,有差額的,那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
外賬的問題,我這邊公司幫個人代辦保險(xiǎn),發(fā)票開的是太平洋保險(xiǎn)公司的名稱,錢是由保險(xiǎn)公司直接轉(zhuǎn)給個人,不走對公賬,這筆款我要怎么做分錄呢?
老師 我有一筆50000的費(fèi)用,是2019年的費(fèi)用,但是19年已經(jīng)結(jié)賬了,2020年1月份才收到發(fā)票,我要怎么做分錄呢?

