老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

某企業(yè)(增值稅一般納稅人)包裝物采用實際咸本法核算,7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.生產(chǎn)A產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)用包裝物100個,成本360元.2.隨同產(chǎn)品出售包裝物一批,單獨計價904元(含稅,稅率13%),其3.到期收回出租的包裝物,扣取租金565元,以現(xiàn)金退回押金425元。實際成本720元,所收款項已存入銀行。(句基物亞4.企出著給某裝物500個,每個成本10元,每個包裝物押金15元,編制該企業(yè)發(fā)出包裝物和收取押金的會計分錄(包裝物采用一次攤銷法)(三)要求根據(jù)上述資料編制有關(guān)的會計分錄。
答: 借 生產(chǎn)成本 360 貸 周轉(zhuǎn)材料 360 借 主營業(yè)務(wù)成本 720 貸 周轉(zhuǎn)材料 借 銀行存款 904 貸 主營業(yè)務(wù)收入 904/1.13 應(yīng)交稅費 904/1.13*0.13 借 其他應(yīng)付款 858+425 貸 其他業(yè)務(wù)收入 585 庫存現(xiàn)金 425 借 其他應(yīng)收款 150 貸 周轉(zhuǎn)材料 150
ABC增值稅一般納稅人,本月共收包裝物押金2000元,款項存入銀行,沒收未退還得包裝物押金3510元,會計分錄怎么樣的
答: 您好,收到押金,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他 應(yīng)付款-押金。沒收未退還的,借:其他應(yīng)付款-押金,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司為一般納稅人,4月10日,從乙公司采購M材料500千克,材料已驗收入庫,價款為12000元,增值稅為1920元,以支票付訖,并以現(xiàn)金支付包裝費75元。這筆業(yè)務(wù)的會計分錄如何做?
答: 你好 借;原材料12000%2B75,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)1920,貸;銀行存款13920 ,庫存現(xiàn)金 75

