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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-30 17:14

 你好;     借應(yīng)交稅費- 應(yīng)交  增值稅-銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;  借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費-未交增值稅;   借 應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸   減免稅額     就平衡了   

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
同學(xué) 你好 月末應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因為期末余額是需要結(jié)轉(zhuǎn)計入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
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