
老師我想請問下 我有一張進(jìn)項發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額未抵扣及認(rèn)證,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答: 計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已認(rèn)證的增值專用發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅


5fsshz 追問
2022-06-06 13:48
5fsshz 追問
2022-06-06 13:53
樸老師 解答
2022-06-06 13:57