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送心意

小朵老師

職稱注冊會計師,初級會計師,中級會計師

2024-11-15 14:02

同學,你好
還沒有抵扣的不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,只有抵扣的才需要

。 追問

2024-11-15 14:04

就是要先把那張票認證了,然后在做轉(zhuǎn)出是嗎

小朵老師 解答

2024-11-15 14:07

同學,你好
  1.取得增值稅專用發(fā)票先認證,因為如果不認證的話,一段時間內(nèi),金稅四期系統(tǒng)會自動配比,會顯示有滯留票,稅局會查。
  2.用于個人的,專票不能抵扣,可以在申報時選擇不抵扣或進項稅額轉(zhuǎn)出。
  3.所以得先認證在轉(zhuǎn)出處理

。 追問

2024-11-15 14:12

就是關于第2點 不選擇抵扣的話不是會產(chǎn)生滯留票嘛 怎么就申報時選擇不抵扣

小朵老師 解答

2024-11-15 14:46

同學,你好
第2點是分小規(guī)模和一般納稅人的,小規(guī)模是不抵扣直接進費用,一般納稅人是勾選,然后做進行稅額轉(zhuǎn)出處理。

追問

2024-11-15 14:50

好的 我們是一般納稅人的 就是11月份的所屬期先勾選認證 然后在11月份的所屬期增值稅申報那里進項表里做進項轉(zhuǎn)出 是嗎

小朵老師 解答

2024-11-15 14:51

同學,你好
是這樣處理的
很高興可以幫到你

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
計入應交稅費-待認證增值稅
2023-02-28 11:32:09
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2019-08-01 10:43:53
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是不可以抵扣的,相當于進項的抵減項目
2020-03-23 08:14:32
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