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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-05-16 15:57

借;其他應(yīng)付款-社保  貸;管理費(fèi)用等科目 
這個一般是沒有附件的

出發(fā) 追問

2017-05-16 16:00

@鄒老師:貸的是管理費(fèi)用-社保嗎老師?還有一個問題是上個月一個員工工資少發(fā)了177,我記得是其他應(yīng)付款177。。這個月把177算進(jìn)工資了。。那我沖銷的做法還是借其他應(yīng)付款177貸管理費(fèi)用-工資177這樣嘛??

鄒老師 解答

2017-05-16 16:01

是的 
你好,177這個是就不發(fā)了還是其他情況

出發(fā) 追問

2017-05-16 16:02

@鄒老師:是需要發(fā)的 但是出納看錯了少發(fā)了177

鄒老師 解答

2017-05-16 16:02

那就掛賬在其他應(yīng)付款期末余額就是了,而不是沖銷管理費(fèi)用

出發(fā) 追問

2017-05-16 16:05

@鄒老師:但是這個月我已經(jīng)計(jì)入工資發(fā)放了 可是還是會有其他應(yīng)付款掛賬余額   我就想怎么沖銷呢?

鄒老師 解答

2017-05-16 16:06

借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目  177  
實(shí)際發(fā)放了177就可以沖平了

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借;其他應(yīng)付款-社保 貸;管理費(fèi)用等科目 這個一般是沒有附件的
2017-05-16 15:57:48
你好,需要再補(bǔ)提下個人代扣部分的會計(jì)分錄的。
2018-02-24 18:47:30
您好,可以的,然后實(shí)際支付時再沖其他應(yīng)付款
2020-06-29 10:40:55
你好,同學(xué)。你 正常的計(jì)提,支付時沖其他應(yīng)付款就是了
2019-10-04 17:33:21
你好,這應(yīng)該計(jì)算過程的尾差造成的,你可以在下次計(jì)提的時候,調(diào)整計(jì)提金額,把差額抹平即可。保險等要以銀行扣款為準(zhǔn),調(diào)整計(jì)提金額
2018-08-07 15:54:01
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