
公司在年底的時(shí)候做銷(xiāo)售收入的會(huì)計(jì)分錄時(shí)大量使用其他應(yīng)付款-預(yù)提稅金,這樣的會(huì)計(jì)處理是否正確,可能會(huì)帶來(lái)什么后果
答: 明明是銷(xiāo)售了,為什么要預(yù)提稅金?你也可以等開(kāi)發(fā)票了之后在確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)也行。
上個(gè)月會(huì)計(jì)暫估了銷(xiāo)售費(fèi)用,這個(gè)月需要沖回,沖回的同時(shí)是不是也要把本年利潤(rùn)沖回的?會(huì)計(jì)分錄:借:銷(xiāo)售費(fèi)用(紅字)貸:其他應(yīng)付款(紅字)同時(shí)沖回本年利潤(rùn),借:本年利潤(rùn)(紅字)貸:銷(xiāo)售費(fèi)用(紅字)。老師,以上會(huì)計(jì)處理及分錄是否正確?
答: 你好,不需要把本年利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的金額紅沖的 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候直接按照減去了負(fù)數(shù)的金額結(jié)轉(zhuǎn)了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒(méi)有做壞賬計(jì)提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個(gè)會(huì)計(jì)分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來(lái),應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
老師你好,當(dāng)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款為同一人時(shí),科目如何對(duì)沖,會(huì)計(jì)分錄怎么做?求指點(diǎn),謝謝!
老師,收取的商戶的經(jīng)營(yíng)保證金的會(huì)計(jì)分錄為:借銀行存款,貸其他應(yīng)付款商戶,為什么老會(huì)計(jì)做的是貸其他應(yīng)收款商戶
請(qǐng)問(wèn)公司的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么理解?為什么不是其他應(yīng)收款而是其他應(yīng)付款

