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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-01 09:33

你好,不需要把本年利潤對應(yīng)的金額紅沖的
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接按照減去了負數(shù)的金額結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好,不需要把本年利潤對應(yīng)的金額紅沖的 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接按照減去了負數(shù)的金額結(jié)轉(zhuǎn)了
2020-08-01 09:33:09
明明是銷售了,為什么要預(yù)提稅金?你也可以等開發(fā)票了之后在確認應(yīng)交稅費也行。
2022-06-14 22:42:31
你好,之前有錯誤可以紅沖,然后做一筆正確的分錄 紅沖的時候,跨年的損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2020-05-07 08:36:51
吧專票上的進項稅額確認為,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 借:管理費用 負數(shù)
2018-11-28 10:02:32
您好 這樣寫分錄可以的
2019-11-20 14:14:11
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