老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

游戲公司最近有個(gè)拉新以及獎(jiǎng)勵(lì)金給玩家的活動(dòng),然后獎(jiǎng)勵(lì)給玩家8000+,這筆錢好像是通過企業(yè)微信直接轉(zhuǎn)到玩家~我這計(jì)入撒費(fèi)用還是沖減收入,怎么做賬,沒有發(fā)票
答: 同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
請(qǐng)問老師:我來(lái)之前公司有一些去年的費(fèi)用沒有做賬,而且發(fā)票開頭均是個(gè)人的名字,可以真實(shí)的計(jì)入賬內(nèi)嗎
答: 內(nèi)賬可以的,不用發(fā)票也可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新公司上月的收入老板分3筆轉(zhuǎn)走了 拿了好多費(fèi)用的發(fā)票過來(lái) 該怎么做賬
答: 你好,相當(dāng)于這個(gè)老板來(lái)報(bào)銷了 拿錢走的時(shí)候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 等到那發(fā)票的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款
老師您好:我們公司去年成立的,在去年開了收入發(fā)票,可是去年沒做賬,把收入和費(fèi)用都做到了今年這樣可以不。
老師,我想問一下,做賬的時(shí)候,發(fā)票的日期是幾月,這個(gè)費(fèi)用,或者是收入就要做到幾月嗎?
19年12月份的費(fèi)用發(fā)票沒收到,對(duì)方公司放到20年1月份開了,那這部分費(fèi)用如果想計(jì)入19年,怎么做賬
支付物流費(fèi)卻沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?計(jì)入預(yù)付賬款嗎?等發(fā)票來(lái)了在做計(jì)入銷售費(fèi)用物流費(fèi)?

