老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

外賬,沒有發(fā)票, 付款的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,后面發(fā)票也不會(huì)來了,年底的時(shí)候能不能做到壞帳準(zhǔn)備,借壞帳準(zhǔn)備,貸預(yù)付賬款?
答: 暫時(shí)不能,只有足夠的證據(jù)證明這個(gè)款項(xiàng)無法收回時(shí)才做壞賬
支付貨款,外賬是借預(yù)付賬款貸銀行存款。內(nèi)賬是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
答: 你好,先付款,后采購(gòu)是計(jì)入預(yù)付,先采購(gòu)后付款,是應(yīng)付賬款 內(nèi)外賬是一致的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
汽修國(guó)資公司,審計(jì)比較嚴(yán)格,一個(gè)月的運(yùn)費(fèi)有1000多塊,沒有發(fā)票的話,借:預(yù)付賬款——運(yùn)費(fèi)。貸:銀行存款。這樣行么,或者有什么好的辦法
答: 你好,如果是暫時(shí)沒有發(fā)票的話,可以這么記。等有發(fā)票時(shí),再轉(zhuǎn)入費(fèi)用即可。
你好 有一筆3千元款 借 預(yù)付賬款 一-公司 貸銀行存款 這筆賬之前付了錢 但現(xiàn)在發(fā)票回不來了
老師,預(yù)付油卡,借,預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后發(fā)票到了貸 預(yù)付 那么借方是什么呢?因?yàn)槲覀児臼遣裼?,機(jī)械設(shè)備耗油的


艾米家紡(請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音) 追問
2017-05-26 09:35
艾米家紡(請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音) 追問
2017-05-26 10:58
淑女老師 解答
2017-05-26 12:34
艾米家紡(請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音) 追問
2017-05-26 13:45
淑女老師 解答
2017-05-26 17:29