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送心意

王曉老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-07-09 15:42

同學(xué)您好
借  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  12632.27
    貸  銀行存款  12632.27

陌生人???? 追問

2022-07-09 16:00

老師  我實(shí)際繳納是12632.32

王曉老師 解答

2022-07-09 16:01

您好
為什么會多交呢

陌生人???? 追問

2022-07-09 16:04

繳納的時候表格里自動帶出來的金額

王曉老師 解答

2022-07-09 16:08

那您看下,差異是怎么形成的,需要逐個科目對一下

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學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
慶勻增值稅的余額,這樣與未交增值稅的余額可能一樣,也可能不一樣,因?yàn)槠谀┯囝~是需要結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未交增值稅的。
2020-05-15 11:10:59
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
您好,看下是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅多轉(zhuǎn)了
2019-07-12 15:01:29
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