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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-07-10 13:36

同學(xué),你好
1,一般做實(shí)收資本的
2,不可以

李s135 追問

2022-07-10 13:41

1.做實(shí)收資本要 交印花稅吧
2.法人交個(gè)人社保 也要分開嗎,為啥有的老師說可以,到年終時(shí)調(diào)整

小菲老師 解答

2022-07-10 13:43

同學(xué),你好

1,是的
2,需要分開的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 1,一般做實(shí)收資本的 2,不可以
2022-07-10 13:36:45
你好,你的分錄完全正確。
2019-06-18 16:13:30
社保單位部分要先計(jì)提后繳納,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬。繳納借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個(gè)人部分,可以用其他應(yīng)收款科目核算。
2019-06-18 15:19:17
這個(gè)沒有問題,上述分錄處理正確
2018-03-17 11:43:55
你好,按下面分錄 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資, 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 應(yīng)付職工薪酬--社保 發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 付社保: 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--個(gè)人社保 貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
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