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送心意

xuexiu0227

職稱從業(yè)

2015-10-29 16:14

可是有的老師說不能計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的呀,因?yàn)?br/>借:管理費(fèi)用-工資 
       貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,

這樣計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的社保個(gè)人承擔(dān)部分就從所得稅應(yīng)稅收入中扣除了,屬于漏稅了吧?

樸素的唇膏 追問

2015-10-29 17:02

老師你是會(huì)計(jì)員嗎

樸素的唇膏 追問

2015-10-29 17:05

如果個(gè)人承擔(dān)社保部分也計(jì)入管理費(fèi)用,那企業(yè)就少交稅了。代扣代繳社保好像是不能在稅前扣除的,

樸素的唇膏 追問

2015-10-30 15:49

老師,代扣代繳你不是計(jì)入工資總額了嗎,工資總額不是也計(jì)入管理費(fèi)用了嗎,那代扣代繳怎么就沒計(jì)入管理費(fèi)用了?

樸素的唇膏 追問

2015-10-30 15:56

老師,代扣代繳你不是計(jì)入工資總額了嗎,工資總額不是也計(jì)入管理費(fèi)用了嗎,那代扣代繳怎么就沒計(jì)入管理費(fèi)用了?
你能不能系統(tǒng)的說下,謝謝

xuexiu0227 解答

2015-10-29 16:07

這個(gè)分錄是正確的,應(yīng)該這樣操作

xuexiu0227 解答

2015-10-29 16:55

沒有漏稅啊,發(fā)給員工的工資本來就是公司正常企業(yè)所得稅前可以抵扣的成本啊

xuexiu0227 解答

2015-10-29 17:46

記到管理費(fèi)用的是工資總額,不是代扣代繳的社保

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科目是往來科目,就算是結(jié)賬了,他一樣會(huì)有余額,除非你實(shí)際進(jìn)行了支付,不然不可能沒有余額的,這不是賬務(wù)處理的問題了
2020-05-19 22:11:04
其他應(yīng)付款
2015-12-24 11:33:07
其他應(yīng)付款
2015-12-24 11:33:20
你好! 是的,你的理解很對 用錯(cuò)科目了
2019-10-19 11:52:04
你好,新準(zhǔn)則是要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下的
2019-09-06 08:38:12
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