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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-06 14:58

借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸;勞務(wù)成本

靦腆的發(fā)帶 追問

2017-06-06 15:04

這里面可不可以全部人員工資都計(jì)入勞務(wù)成本,(除了會(huì)計(jì)和銷售人員的工資其他都是跟軟件有關(guān)系的工作人員工資)要分出來一部分管理費(fèi)用一部分勞務(wù)成本嗎?那我前幾個(gè)月的全部都記到管理費(fèi)用需要改過來嗎?

鄒老師 解答

2017-06-06 15:05

你好,從事研發(fā)的計(jì)入勞務(wù)成本,而不是全部

靦腆的發(fā)帶 追問

2017-06-06 15:16

之前的需要調(diào)整過來嗎?(我們是小規(guī)模的,開業(yè)差不多半年)

鄒老師 解答

2017-06-06 15:17

你好,需要的

靦腆的發(fā)帶 追問

2017-06-06 15:23

我們是去年11月創(chuàng)立的,到三月開始有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,是從有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)月份開始調(diào)整嗎? 
當(dāng)時(shí)是本月借:管理費(fèi)用-員工工資     貸:應(yīng)付職工薪酬      下月發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬    貸:銀行存款    
調(diào)整是不是直接 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  
貸:管理費(fèi)用-員工工資,這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2017-06-06 15:27

你好,是的 
可以直接這樣調(diào)整,如果是跨年的,通過以前年度損益科目核算

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2019-07-13 11:23:44
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