老師,一個(gè)自然人名下有幾個(gè)個(gè)體戶,每個(gè)都是核定征 問(wèn)
每個(gè)都是核定征收的。年底不需要匯算清繳。 答
老師,外面出口,開銷項(xiàng)發(fā)票,匯率使用什么時(shí)候的 問(wèn)
出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照?qǐng)?bào)關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇,1年內(nèi)不能變動(dòng) 外匯中間價(jià):查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
我們公司是子公司,由兩個(gè)股東公司合資控股。兩個(gè) 問(wèn)
你好,這樣的話,你們是借管理費(fèi)用等,貸應(yīng)付賬款。 答
請(qǐng)問(wèn)銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了,需要在外匯管理局操作什 問(wèn)
銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了,通常不需要在外匯管理局操作 答
老師,你好。我在5月份的時(shí)候補(bǔ)繳了2024年的企業(yè)所 問(wèn)
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 答

當(dāng)月對(duì)方配套單位開具發(fā)票,當(dāng)月作廢,但我司已認(rèn)證,隔月做賬怎么處理(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?)
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)方開具的專票我們公司已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在他們想沖紅那張發(fā)票,重新開具發(fā)票,如果沖紅了,也在當(dāng)月給我們開了藍(lán)字發(fā)票,下月我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?重新開具的發(fā)票我們還要認(rèn)證嘛?
答: 你認(rèn)證,你這邊需要開紅字信息表才可以,你開紅字信息表申報(bào)的時(shí)候附表2中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是購(gòu)買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對(duì)方涉嫌虛開發(fā)票 ,稅局要求我們將這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,并交納了滯納金 ,這個(gè)要怎么做帳呀
答: 同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借,以前年度損益調(diào)整一滯納金 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款


沐一杰 追問(wèn)
2017-06-08 15:33
鄒老師 解答
2017-06-08 15:35