
老師,1、成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問上個月暫估借原材料65萬,貸應付賬款—暫估65萬,這個月沖暫估借原材料—65貸應付賬款—65分錄是這樣做嗎?成本怎么弄 ?2、計提工資的時候后邊需要附附件嗎還是發(fā)放的時候才附附件
答: ?你好1.? 你這個暫估和你發(fā)票有差異金額嗎?? ?2.? ? 計提工資 要有工資表做附件的; 發(fā)工資的時候用支付銀行回單 和考勤表 和簽字的工資表做附件的??
老師我們工資的分錄是,先計提,計提本月工資,借應付賬款,工資,貸應付賬款工資,發(fā)工資的時候是,借管理費用,貸,現(xiàn)金,合適不
答: 您好 1.計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 2.支付 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果是有社保等的話,也要相應的摳出來的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
最新的計提工資中,個人社保部分是放在其他應付款嗎
答: 不一定,你單位先墊付,有形工資扣除記其他應收款


水中的小鳥 追問
2022-08-11 11:15
meizi老師 解答
2022-08-11 11:19
水中的小鳥 追問
2022-08-11 11:20
meizi老師 解答
2022-08-11 11:20
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2022-08-11 11:52
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2022-08-11 11:54