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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-08-11 09:49

 你好1.  你這個暫估和你發(fā)票有差異金額嗎?   2.    計提工資 要有工資表做附件的; 發(fā)工資的時候用支付銀行回單 和考勤表 和簽字的工資表做附件的  

水中的小鳥 追問

2022-08-11 11:15

沒有差異 成本這么轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2022-08-11 11:19

 你好; 沒有差異; 直接       結(jié)轉(zhuǎn) 即可; 你不是說你成本都結(jié)轉(zhuǎn)了。   你就不用在結(jié)轉(zhuǎn)了   

水中的小鳥 追問

2022-08-11 11:20

材料都沖了 成本不沖嗎?

meizi老師 解答

2022-08-11 11:20

 你好;  你只是紅沖你的 暫估分錄;     你結(jié)轉(zhuǎn)成本  一般是領用或者銷售后結(jié)轉(zhuǎn)的; 這個 結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有錯誤 不用處理呀 ;  你只是暫估發(fā)生了 業(yè)務而已   

水中的小鳥 追問

2022-08-11 11:52

可是我的貨也退回來了,貨退回了,沖庫存,還要沖加工庫存的原材料嗎?

meizi老師 解答

2022-08-11 11:54

 你好 ;             如果貨物都退回來了 ; 你們之前是算銷售材料出去了嗎 ? 如果是這樣; 就得紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的   

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?你好1.? 你這個暫估和你發(fā)票有差異金額嗎?? ?2.? ? 計提工資 要有工資表做附件的; 發(fā)工資的時候用支付銀行回單 和考勤表 和簽字的工資表做附件的??
2022-08-11 09:49:58
您好 1.計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 2.支付 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果是有社保等的話,也要相應的摳出來的
2019-10-11 13:53:15
您好 可以按您說的這樣賬務處理
2019-10-15 18:57:27
不一定,你單位先墊付,有形工資扣除記其他應收款
2019-06-20 14:03:23
你好,沒發(fā)的人員等發(fā)放時申報
2019-02-15 13:30:47
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