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例:3月份申報納稅,是根據2月份的進銷項發(fā)票來交的增值稅對吧,然后做2月份的賬,繳納的增值稅是2月份申報繳納的增值稅,本月計提的增值稅是3月份申報繳納的?對嗎?
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項和納稅申報小數點尾差,如果是少申報,計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多,營業(yè)外支出的話,對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他


沐一杰 追問
2017-06-10 16:10
王雁鳴老師 解答
2017-06-10 16:11