生產(chǎn)型出口企業(yè),CIF報(bào)關(guān),舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問
發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具(若貨物適用增值稅稅率為 13%,則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元,“價(jià)稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元,具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn))。 備注 出口合同號(hào):CON-2024-001;出口日期:20240515;報(bào)關(guān)單號(hào):123420240000123456;FOB USD 9880(人民幣 69160 元);運(yùn)費(fèi) USD 100,保費(fèi) USD 20;貿(mào)易方式:一般貿(mào)易;2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師,你好,我想問一下如果我們開票給客戶,我們領(lǐng)導(dǎo) 問
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額,只是要交印花稅 答
老師,公司員工去工廠回來的加油費(fèi),當(dāng)天去當(dāng)天回的 問
可以,可以入差旅費(fèi)的 答
老師我想問下 我們公司幾個(gè)股東入股 但是我的 問
同學(xué),你好 最好是和其他股東簽訂協(xié)議,明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師,你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款,當(dāng)時(shí)接 問
那個(gè)只能轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答

進(jìn)項(xiàng)稅額能沖減期間費(fèi)用嗎?如:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用
答: <p>你好,一般沒有這種分錄 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
如果稅控盤專票490元稅額71.20元,去年7月全額抵扣沖減管理費(fèi)用,在9月認(rèn)證,認(rèn)證當(dāng)月做分錄: 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅71.20 ,貸:管理費(fèi)用71.20。在本月再做調(diào)整:借:管理費(fèi)用71.20 ,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出71.20。對(duì)嗎?
答: 您好,不對(duì)的。要全額抵扣的。分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),490,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,490,抵扣時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,490,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)490。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請(qǐng)問一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我做的分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


謙受益 追問
2017-06-15 23:50
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 22:45
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 23:19
王雁鳴老師 解答
2017-06-15 23:55