
老師,原來的分錄是,借:庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 這張進(jìn)項(xiàng)票在當(dāng)月已經(jīng)用來認(rèn)證抵扣了,次月沖紅了,在次月怎么分錄呢??
答: 您好,這個(gè)就是? 反方向處理
進(jìn)項(xiàng)票到了做賬是:借庫(kù)存商品(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 對(duì)嗎?
答: 您好,之前付款的時(shí)候是掛的預(yù)付的話現(xiàn)在發(fā)票來了是這樣做分錄的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩問下,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證,借:庫(kù)存商品 和 待認(rèn)證稅額 ,貸 :預(yù)付賬款。 這樣正確嗎?
答: 是的,就是那樣做的哈


曦寶 追問
2022-09-28 10:05
小鎖老師 解答
2022-09-28 10:09
曦寶 追問
2022-09-28 10:10
小鎖老師 解答
2022-09-28 10:19
曦寶 追問
2022-09-28 10:24
小鎖老師 解答
2022-09-28 10:33
曦寶 追問
2022-09-28 10:47
小鎖老師 解答
2022-09-28 10:51