
我們子公司,預(yù)付總公司50萬貨款,后面有客戶需要貨,就總公司代發(fā),現(xiàn)在總公司給我先開了20萬發(fā)票,我要憑發(fā)票做,借,庫存商品,進項稅額,貸預(yù)付賬款嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣做的
請問老師,我們是汽車4S店,月底了車到了發(fā)票沒有到,我們?nèi)绾螘汗廊霂欤? 借 庫存商品 待認證進項稅額 貸 預(yù)付賬款,請問可以這樣做嗎
答: 可以的,可以這么做的,但是你這個待認證進項稅額最好不要做,借庫存商品不含稅的待遇付賬款做這個。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項票到了做賬是:借庫存商品(不含稅) 應(yīng)交稅費~進項稅 貸預(yù)付賬款 對嗎?
答: 您好,之前付款的時候是掛的預(yù)付的話現(xiàn)在發(fā)票來了是這樣做分錄的。
老師,原來的分錄是,借:庫存商品 借進項稅 貸:預(yù)付賬款 這張進項票在當(dāng)月已經(jīng)用來認證抵扣了,次月沖紅了,在次月怎么分錄呢??
購買的商品 需要成本轉(zhuǎn)出 進項轉(zhuǎn)出 借:庫存商品9萬 進項稅額1萬 應(yīng)付賬款-10萬 怎么編寫庫存商品和進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
老師,您好,預(yù)付采購款,發(fā)票未收到, 我做 預(yù)付貨款: 借:預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票并商品入庫:借庫存商品,待認證進項稅額 貸預(yù)付賬款,對嗎

