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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-28 14:03

 你好 ;1. 你們是差額還是一般計(jì)稅的  

海貝 追問(wèn)

2022-09-28 14:04

老師,是差額計(jì)稅的

meizi老師 解答

2022-09-28 14:07

 你好; 
第一步:全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
借:銀行存款,
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
第二步:確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減”,
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減,
貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資,
貸:應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金。
  

海貝 追問(wèn)

2022-09-28 14:18

老師,有點(diǎn)不理解這個(gè)分錄,我現(xiàn)在是在做銀行賬,銀行賬上繳納的公積金應(yīng)該怎么做分錄?

meizi老師 解答

2022-09-28 14:19

 你好 ;    借應(yīng)付職工薪酬-  公積金 ;其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金貸銀行存款   

海貝 追問(wèn)

2022-09-28 14:23

老師,你的這個(gè)分錄是目前可以先這樣做,等有了收入,就按照上面那個(gè)分錄做嗎?

meizi老師 解答

2022-09-28 14:28

 你好; 是的;    要做清楚哈   

海貝 追問(wèn)

2022-09-28 14:34

好的,明白
謝謝老師!

meizi老師 解答

2022-09-28 14:37

不客氣的; 幫到你就好   

海貝 追問(wèn)

2022-09-28 14:56

老師,可以再請(qǐng)教一下嗎,4、5、6、7、8月的發(fā)票統(tǒng)統(tǒng)集中在9月份開(kāi)的,那么差額的工資我都是按照對(duì)應(yīng)月份申報(bào)的,4、5、6、7、8月,我分別都計(jì)提了工資,那么9月份差額收入票做的時(shí)候怎么做呀,工資都提前計(jì)提了?

meizi老師 解答

2022-09-28 15:09

 你好 ;      是的; 你注意你是季報(bào)的話; 你     要  看你收入  到底是哪個(gè)月的哈;    

海貝 追問(wèn)

2022-09-28 15:22

算了,我把賬套重新建 ,要不然這樣做亂七八糟的

meizi老師 解答

2022-09-28 15:29

 你好 ;   可以 ;但是你期末數(shù)據(jù)要 整理好    

海貝 追問(wèn)

2022-09-28 15:47

前面都是計(jì)提的工資,2022年才建的賬,只有從9月才發(fā)生業(yè)務(wù)

meizi老師 解答

2022-09-28 15:52

 你好 ;   那你就應(yīng)該錄入  1-8月累計(jì)金額 和8月期末數(shù)據(jù)才對(duì)的  

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
勞務(wù)派遣人員的社保公積金賬務(wù)處理,一般來(lái)說(shuō),企業(yè)與派遣員工簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,成為勞務(wù)派遣關(guān)系,其中派遣單位為用人單位,被派遣單位為勞務(wù)派遣服務(wù)企業(yè)。用人單位應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為派遣工人辦理社會(huì)保險(xiǎn)、公積金及勞動(dòng)報(bào)酬等賬務(wù)處理。 1、社會(huì)保險(xiǎn)賬務(wù)處理:用人單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理派遣工人的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。用人單位應(yīng)當(dāng)依法參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及住房公積金等社會(huì)保險(xiǎn),并將派遣工人的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記入個(gè)人賬戶。 2、公積金賬務(wù)處理:用人單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定參加住房公積金,并將派遣工人的公積金繳費(fèi)記入個(gè)人賬戶。 3、勞動(dòng)報(bào)酬賬務(wù)處理:用人單位應(yīng)當(dāng)按照勞務(wù)派遣協(xié)議規(guī)定的勞動(dòng)報(bào)酬支付派遣工人的勞動(dòng)報(bào)酬,并將派遣工人的工資記入個(gè)人賬戶。 以上是勞務(wù)派遣人員的社保公積金賬務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)您有所幫助。
2023-02-25 12:54:46
你好!8月份多繳納的在那個(gè)科目下合算的?
2020-11-24 16:39:46
您好,同學(xué),計(jì)提429.6住房公積金 借:管理費(fèi)用-住房公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 當(dāng)時(shí)8月429.6有沒(méi)有掛賬?
2020-11-24 12:34:22
8月剩余429.6元是什么意思?
2020-11-17 11:35:36
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