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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-21 15:47

您好!這個(gè)不用單獨(dú)做分錄。

璽鴻 追問

2017-06-21 15:51

那增值稅是需要單獨(dú)計(jì)提了吧?

宋生老師 解答

2017-06-21 15:52

您好!如果要繳納的話,就要單獨(dú)做

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您好!這個(gè)不用單獨(dú)做分錄。
2017-06-21 15:47:35
你好,是說上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額,都被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了是吧? 那抵扣了的話,就補(bǔ)交的稅額是什么?
2020-03-24 09:46:06
是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額。一般來說,需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購(gòu)的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價(jià)格,計(jì)算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)金額;其次,計(jì)算出公司已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅額;然后,根據(jù)公司的實(shí)際繳稅情況,累計(jì)抵扣已經(jīng)征收的銷項(xiàng)稅款;最后,記錄累計(jì)抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減是指在銷售服務(wù)時(shí),旅游服務(wù)業(yè)所得稅收繳現(xiàn)金給稅務(wù)機(jī)關(guān),可以從應(yīng)納稅額中抵減的支出。企業(yè)在計(jì)算營(yíng)業(yè)稅時(shí),可以將已繳納的旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額減免,以減少營(yíng)業(yè)稅的負(fù)擔(dān)。 會(huì)計(jì)處理上,旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減一般是在商品購(gòu)銷活動(dòng)中由買方抵減。企業(yè)在記賬時(shí),可以將銷項(xiàng)稅額抵減在銷售收入中做減法,也可以在應(yīng)交稅費(fèi)中做加法,即將商品銷售后產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)減去銷項(xiàng)稅額抵減得到的實(shí)際稅費(fèi),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減的會(huì)計(jì)處理。 拓展知識(shí): 一般情況下,旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減可以抵減營(yíng)業(yè)稅,但也要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況來決定,如果企業(yè)不承擔(dān)營(yíng)業(yè)稅,則旅游服務(wù)業(yè)增值稅銷項(xiàng)稅額抵減不能抵減營(yíng)業(yè)稅,而只能抵減增值稅。 應(yīng)用案例: 某旅游服務(wù)業(yè)公司本月銷售服務(wù)總額為100000元,稅率為6%,銷項(xiàng)稅額6000元,應(yīng)納稅額60000元,銷項(xiàng)稅額抵減為3000元,則本月旅游服務(wù)業(yè)可以抵減的稅額為3000元,實(shí)際納稅額為57000元。
2023-02-24 21:04:50
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2019-10-11 22:43:55
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