因車輛報(bào)廢退保,保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,讓保險(xiǎn)公司開了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,但保費(fèi)只退了一部分,會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎。
朱倩倩
于2022-10-09 09:41 發(fā)布 ??1630次瀏覽
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小鎖老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 21:20:52

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53

您好,是這樣寫的,沒錯(cuò)
2022-10-09 09:43:14

你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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