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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-06-24 09:41

老師您是說第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率的那一行嗎?稅率不一樣沒關(guān)系嗎?

寧靜 追問

2017-06-24 10:30

老師3%的稅率會(huì)自動(dòng)帶出稅額261.26而我的開票稅額是128.14這怎么辦

寧靜 追問

2017-06-24 11:56

那我這月就不作廢了,多交128.上門申報(bào)太麻煩

宋生老師 解答

2017-06-24 09:37

您好!你就在收入那一行減去負(fù)數(shù)的金額就可以了。

宋生老師 解答

2017-06-24 09:43

您好!是的。稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額那一欄

宋生老師 解答

2017-06-24 10:31

你好!你這個(gè)上門去申報(bào)

宋生老師 解答

2017-06-24 17:14

您好!不是的,早點(diǎn)處理好。不然等稅局找你就更加麻煩了

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您好,如果當(dāng)季正數(shù)大于紅字的話,抵減后申報(bào),如果當(dāng)季紅數(shù)大于正數(shù)的話,需要到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)了。
2018-10-14 14:15:29
你好,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)
2018-10-15 09:05:55
您好!你就在收入那一行減去負(fù)數(shù)的金額就可以了。
2017-06-24 09:37:21
首先,小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)在申報(bào)表上填寫相關(guān)信息,包括發(fā)票日期、發(fā)票號(hào)碼、收款方名稱、收款方納稅人識(shí)別號(hào)、開票金額及稅率等內(nèi)容。 具體來說,需要在申報(bào)表的“銷項(xiàng)稅額”欄里填寫發(fā)票的開票金額及稅率(即1%),在“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開”欄里填寫發(fā)票號(hào)碼,在“收款方名稱”欄里填寫收款方名稱,在“收款方納稅識(shí)別號(hào)”欄里填寫收款方納稅人識(shí)別號(hào),最后在“發(fā)票日期”欄里填寫發(fā)票日期。 拓展知識(shí):紅字發(fā)票是稅務(wù)機(jī)關(guān)審核發(fā)票過程中,發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容存在錯(cuò)誤或缺失等問題時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的發(fā)票,用于更正原發(fā)票內(nèi)容,有助于納稅人正確申報(bào)稅款。
2023-03-01 17:39:41
你好 可以的 沖當(dāng)期的收入
2019-10-10 16:14:12
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